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郏县市场发展服务中心2021年度财务收支的审计结果
日期:2022-12-30

郏县市场发展服务中心2021年度财务收支的审计结果


根据《中华人民共和国审计法》的规定,自2022 427日至202296郏县审计局郏县市场发展服务中心2021年度财务收支情况进行了报送审计,现将结果公告如下:

一、被审计单位基本情况

(一)单位职责、机构设置及人员情况

郏县市场发展服务中心是隶属郏县人民政府,为正科级事业单位,经费实行自收自支,单位事业编制70名,现有职工59人。其主要职责是负责全县市场体系规划建设服务、改造及资产管理、市场资源开发及市场交易等工作。下设办公室、人事科、财务科等5个科室,管理农贸、钢材、大坑、神路4个商业市场。

(二)2021年度财务收支情况

郏县市场发展服务中心2021年度收入354.99万元,支出354.99万元,其中主要支出:工资福利支出347.24万元、办公费用4.41万元、家庭补助和资本支出3.34万元,本年结余0元。

二、审计评价意见

审计结果表明:郏县市场发展服务中心提供的会计资料和其他证明材料,基本真实的反映其财务收支状况,会计处理基本符合相关的会计制度和财务规则,但通过审计还存在一些原始凭证不合规未及时收取租金等需要纠正和解决的问题。

、审计发现的主要问题  

(一)未及时收取租金28.5万元

经审计调查发现,截至2022年6月郏县市场发展服务中心未及时收取管理的市场房屋及摊位租金28.5万元 ,情况分别是:未及时收取郏县神路市场50户门面2021至2022年租金21.9万元;未及时收取白庙钢材市场2户2021至2022年商铺租金 6.6万元。

(二)管理的市场性房屋摊位未登记固定资产

经审计核实,郏县市场发展服务中心至2022年6月审计时,未对郏县大坑市场45处摊位、郏县神路市场93间房屋进行资产计量与登记。

(三)应缴未缴房产税2.26万元

郏县市场发展服务中心2021年度收取商铺房屋租金收入18.9万元,应缴纳未缴纳房产税2.26万元。

(四)隐瞒招待费支出0.45万元

根据郏县市场发展服务中心提供的财务资料及其他报表、文件等相关资料,经审计延伸该单位2020年财务资料,发现郏县市场服务发展中心2020年10月3号凭证在办公费中支付招待费票据11张0.45万元,分别接待事由为浙江贯通公司、山东天玉建材、开封新都等公司来郏协商事宜。

  (五)原始凭证不合规支出1.38万元

经审计核实,郏县市场发展服务中心2021年5月10号凭证支出每次400元-900元等招待费用16笔1.38万元,分别是接待汝州、开封新都协商果品市场等事由未附接待文件。

、处理处罚决定及审计建议

对上述问题,审计局已按照国家法律、法规的规定,及时出具了审计报告,下发了审计决定书。对未及时收取租金28.5万元、管理的市场性房屋摊位未登记固定资产等问题,建议郏县市场发展服务中心限期整改;对隐瞒招待费支出0.45万元、原始凭证不合规支出1.38万元等问题,责令郏县市场发展服务中心限期整改。

针对审计发现的问题,审计建议:提高财务、会计业务知识,规范进行账务处理和入账行为,对不合规不合理的支出行为和票据予以拒绝入账,维护财经法规的严肃性。及时收取房屋租金上缴财政,避免租金未及时征收的现象发生。对未记录市场性房屋摊位资产,查明原因,及时办理资产入账手续登记入账。

   



                                                                                                                                                                                      20221018

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