第一部分 所属预算单位概况
一、主要职责
二、所属预算单位构成情况
第二部分 2023年所属预算单位情况说明
第三部分 名词解释
附件:《 2023年郏县白庙乡人民政府所属预算单位预算表》
一、所属预算单位收支总体情况表
二、所属预算单位收入总体情况表
三、所属预算单位支出总体情况表
四、所属预算单位财政拨款收支总体情况表
五、所属预算单位一般公共预算支出情况表
六、所属预算单位一般公共预算基本支出情况表
七、所属预算单位支出经济分类汇总表
八、所属预算单位一般公共预算“三公”经费预算表
九、所属预算单位政府性基金预算支出情况表
十、所属预算单位项目支出预算表
十一、所属预算单位国有资本经营预算情况表
十二、所属预算单位政府采购情况表
十三、所属预算单位预算项目绩效目标表
第一部分郏县白庙乡人民政府(部门)预算概况
一、郏县白庙乡人民政府(本级)主要职责
(一)认真贯彻执行党的路线、方针、政策,牢固树立常委会、主任会、人大代表服务的思想,加强协调,搞好机关建设。
(二)在主任会议领导下,加强与对口单位的联系,调查了解有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的贯彻实施情况,并及时向常委会或主任会议汇报。
(三)负责与县“一府一委两院”及政府相关职能部门的联系,对其贯彻执行法律法规和县以上人大及其常委会决议、决定等情况进行调查了解,根据主任会议委托参加其相关会议,掌握其工作动态,及时向主任会议报告有关情况。
(四)初步审查县人民政府国民经济和社会发展计划及财政预算和县级财政决算报告的草案,初步审查县政府职能部门的有关规范性文件,并提出意见。
(五)在主任会议领导下,做好涉及农村工作的法律、法规在本区域的贯彻实施情况的监督检查,为常委会和主任会议决定农村工作的重大问题提供依据和参考意见。
(六)起草县、乡人大换届选举方案,做好受常委会委托依法指导县、乡(镇)人大代表的选举工作。
(七)调查了解和检查环境与资源保护等法律、法规的贯彻执行情况。
二、所属预算单位构成情况
2023年郏县白庙乡人民政府预算为部门预算。
郏县白庙乡人民政府下设内设机构:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站。
第二部分2022年郏县白庙乡人民政府(部门)预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2023年收、支总计均为1240.0万元,与2022年预算相比,收、支总计均减少141.8万元,下降10.26%。主要原因:2023年度我单位未有政府性基金预算收入。
二、收入预算总体情况说明
2023年收入合计1240.0万元,其中:一般公共预算1240.0万元,与2022年预算相比减少141.8万元,下降10.26%。主要原因:2023年度我单位未有政府性基金预算收入。
三、支出预算总体情况说明
2023年支出合计1240.0万元,其中:基本支出747.7万元,占60.29%;项目支出465.3万元,占39.71% ,与2022年预算相比,减少141.8万元,下降10.26%。主要原因:2023年度我单位未有政府性基金预算收入。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2023年一般公共预算收支预算1240.0万元,与2022年相比,一般公共预算收支预算增加8.2万元,增长0.6%,主要原因:2023年度人员工资及社保缴费基数增长。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2023年一般公共预算支出年初预算为1240.0万元,其中:基本支出774.7万元,占62.5%;项目支出465.3万元,占37.5% 。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1011.6万元,占81.5%;社会保障和就业(类)支出93万元,占7.5%;卫生健康类(类)支出45.4万元,占3.7%;住房保障(类)支出90万元,占7.3%。与2022年相比,一般公共预算收支预算增加8.2万元,增长0.6%,主要原因:2023年度人员工资及社保缴费基数增长。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出年初预算为1240.0万元。其中:人员经费支出774.7万元,占62.5%;与2022年相比,增加97.9万元,增长14.5%,主要原因:2023年度人员工资及社保缴费基数增长。
七、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。
八、“三公”经费支出及增减变化说明
2023年“三公”经费预算7.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年相等。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费预算0.0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因是响应号召,压缩不必要的支出。
(二)公务用车购置及运行费预算5.0万元,其中,公务用车购置费0.0万元;公务用车运行维护费5.0万元。主要用于开展工作所需公务用车购置、公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比相等。
其中:一是公务用车购置预算为0.0万元,主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。主要原因:响应号召,压缩不必要的开支,落实公车改革政策、加强公务用车管理,严控车辆购置支出;二是公务用车运行费5.0万元,主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比相等。
(三)公务接待费预算2.0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比上年相等。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算情况说明
我部门无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)行政(事业)单位机构运转经费情况
2023年,单位机构运转经费支出预算153.3万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购情况说明
2023年,政府采购预算安排0.0万元,其中:政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。
(三)绩效目标设置情况
2023年,我部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况
2022年末,我单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50 万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我部门2023年没有专项转移支付项目。