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郏县审计局
 


『主要职能』

(一)主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支和真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,负有督促被审计单位整改的责任。

(二)参与起草全县审计、财经方面的规章草案,制订审计规章制度并监督执行,制订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(三)向县政府提交年度县级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提交县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向县政府报告其他事项专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县政府有关部门和各乡、镇(街道办事处)通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议:

1.县级预算执行情况和其他财政收支,县直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2. 各乡、镇(街道办事处)政府预算的执行情况、决算和其他财政收支、县级财政转移支付资金。

3.使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4.县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5.县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负责和损益。

6.县政府部门和各乡、镇(街道办事处)政府管理,其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8.法律、行政法规和地方性法规规定应由县级审计机构审计的其他事项。

(五)按规定对县管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)负责实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼和县政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作,检查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)组织审计县政府驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计县属国有企业和金融机构的境外资产、负责和损益。

(十)承办县政府交办的其他事项。


内设机构

根据上述职责,县审计局设9个内设机构。

(一)办公室。组织协调机关日常工作,负责文电处理、会务、机要保密、编纂审计史志材料、印信管理、档案管理等,组织有关重要会议,承担有关文件的起草、审核,校对有关行政公文、审计业务文书、重要文稿等工作;负责组织人事管理、审计宣传、工资福利、职称、培训教育、退休人员的管理服务、年度考核和干部职工文体活动工作;负责机关财务管理、资产管理、车辆管理、后勤保障、安全卫生、来信来访、公务接待等工作;负责计划生育、精神文明建设及思想政治工作,完成领导交办的其他工作。

   (二)法制股。拟定审计工作规范性文件,参与起草财政经济方面的地方性法规、规章草案和政策;承担局机关规范性文件的合法性审核工作,办理审计移送和申请法院强制执行事项;承办相关行政复议、行政应诉等工作,组织审计听证事项,开展审计普法教育;拟定年度审计项目计划,负责组织实施审计执法情况检查,组织实施本局及参与上级审计机关组织的审计质量检查、考核及优秀审计项目评选;负责对审计执法过错行为和审计质量问题进行调查、核实,认定责任,并提出责任追究的处理建议,完成案卷管理及审计业务统计工作;负责向业务科室提供咨询服务,答复业务科室及相关单位有关审计业务、分管工作的请示、报告;对属于审计监督对象的单位的内部审计工作进行指导和监督,以及指导局机关内部的法规工作和审计信息化建设;负责审计纪律回访及检查督促被审计单位认真落实审计结论。

   (三)财政金融审计股。负责审计县级财政组织预算执行和其他财政收支情况,拟定县级财政组织预算执行情况的审计实施方案,汇总审计结果;负责审计县级财政组织预算执行情况、县地方税务系统收征情况、县级国库办理县级预算资金的收纳拨付收支情况和各乡镇(街道办事处)政府预算执行、决算及其他财政收支情况;负责审计县财政局及地方税务等部门、下属单位以及县政府有关部门及其下属单位的财务收支状况;负责审计全县地方性银行和非银行金融机构资产、负债、损益情况,以及受上级审计机关授权,对国有金融机构、保险公司、证券公司在我县分支机构的资产、负债、损益情况等进行审计;组织相关专项审计和审计调查。

(四)农业资源审计股。负责审计县政府有关部门及直属单位的财务收支;负责审计县政府主管部门、乡级政府管理或县政府主管部门委托管理的农业、林业、水利、农机、牧业、等农业专项资金及资源、能源和生态环境保护资金、扶贫开发、大中型水库移民资金、其它专项资金和财政转移支付资金;组织相关专项审计和审计调查。

(五)行政事业审计股。负责审计与县财政有拨款关系人大、政协、 党政机关、社会团体的财政收支,审计县直有关部门及直属单位的财政财务收支;负责审计县政府部门管理和受县政府委托管理的社会捐赠资金、彩票公益金等专项资金;负责上级审计机关授权的工商、技术监督、气象、新华书店等部门和行业进行审计;组织相关专项审计和审计调查,检查督促被审计单位认真落实审计结论。

    (六)社会保障审计股。负责审计与“三农”、社会保障工作有关的单位、部门的财政财务收支情况;负责审计由县政府主管部门管理的和受政府委托由社会团体管理的养老、医疗、工伤、失业、房改等社会保障基金的财务收支以及各社会福利、救灾救济、优抚安置和社会捐赠资金的管理使用情况;组织相关专项审计和审计调查。

(七)经济责任审计局。研究拟定和解释有关经济责任审计的法规、制度和规范;负责经济责任审计工作的规划、组织、协调、指导和相关经济责任审计项目实施;负责对县直各部门、区属企业事业单位以及政党组织、社会团体的领导干部的任期经济责任审计;负责县经济责任审计工作联席会议日常工作,组织相关专项审计和审计调查。

(八)基建投资审计中心。负责编制政府投融资建设项目审计年度计划草案,提出制定和完善有关政府投融资建设项目管理政策法规的建议及建设项目审计工作的有关规章制度;负责对县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和年度决算、单项工程结算、项目竣工决算情况依法进行审计监督;负责对建设项目直接有关的设计、施工、供货等单位取得建设项目资金的真实性、合法性进行调查;对县属国有及国有控股施工企业、房地产开发企业和设计、监理单位进行审计监督;组织相关专项审计和审计调查。

   (九)计算机审计中心。承担“金审工程”具体工作,履行“金审工程”的立项和开工建设程序;组织编制计算机审计规范和技术标准,为局机关提供计算机技术服务,配合业务科室开展计算机审计和辅助审计业务;负责计算机辅助审计应用系统的引进和推广,组织构建联网审计、具体组织和协调项目实施工作;管理、维护审计局的内部网络、因特网站和计算机设备,协调指导审计系统的计算机系统管理维护工作;负责审计人员计算机审计技能培训工作,推进审计信息化建设。


领导分工

局党组书记、局长  李国锋:主持审计局全面工作。

局党组成员、副局长 王发彦:分管党务、组织、人事、统战、工会、老干部、共青团、精神文明建设工作,主管经济责任审计局。

局党组成员、副局长 刘国伟:分管审计业务、内审、内部目标管理、业务培训、稳增长跟踪审计、行政审批。主管:法制股、行政事业股。

局党组成员、副局长 邵天玺:分管信访稳定、综合治理、安全生产、平安建设、防汛救灾等工作。主管社会保障审计股。

局党组成员、纪检书记 张占伟:分管纪检监察、党风廉政建设、政风行风、政务公开、机关纪律、扶贫救济、审计回访等工作。

局党组成员、经济责任审计局支部书记 付英杰:分管审计科研、招商引资、工程建设等工作,主管投资审计中心。

局党组成员、副主任科员 朱晓军:分管计划生育、妇联等工作,主管农业与资源环保审计股。

局副主任科员 王勇军:分管审计信息化、职称评定等工作,主管财政金融股。

经济责任审计局副主任科员 张建光:分管财务、目标管理、信息宣传、档案管理等工作,主管办公室。

 

 
 
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